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    員工費用在報銷中不小心報錯數(shù)據(jù)怎么辦?

    來自:蜂鳥會計   發(fā)布時間:2018-03-12 16:44:00   瀏覽 :

      您好,我想咨詢一下,我的新工作是培訓講師,總是出差。我想咨詢一下我國規(guī)定的員工費用報銷規(guī)定有哪些?如果平時報銷的費用出現(xiàn)差錯怎么辦?望解答。

      蜂鳥小編為您解答:

      您好,1、公司規(guī)定的任何一種類型之請購及支出,包含物品設備請購、差旅費、車費、交際費等,必須于事件發(fā)生前依照“預算及費用之審核權限”規(guī)定取得權責人的書面核準。

      2、報銷人員必須取得完整真實、合法之原始憑證(發(fā)票之單位名稱必須是正確無誤(合富生化/合益信息/合康生物)),由報銷人整齊地自行粘貼在A4紙大小之粘存單上,同類性質(zhì)必須粘在一起?!罢埧顔巍焙汀百M用及出差旅費報銷申請表”按原始憑證之交易發(fā)生時間分類詳細填寫,并自行編號以便參照。付款一般采用支票、轉(zhuǎn)賬及匯入員工賬戶等方式,經(jīng)授權人員核準并經(jīng)財務部復核通過,就可以進行報銷。

      3、對于報銷時出現(xiàn)填寫或計算的錯誤,公司采取只減不加的方式,針對不寫小計數(shù)和總計數(shù),報銷總額的20%將會被扣除;針對加總錯誤,差額部分的50%將會被扣除。如果您還有什么疑問,歡迎致電咨詢!